金投网

纳思达股份有限公司 关于内部审计部门负责人辞职的公告

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司内部审计部门负责人涂欢女士递交的书面辞职申请。涂欢女士因工作调整,申请辞去公司内部审计部门负责人的职务。上述辞职申请自2022年11月28日送达公司董事会之日起生效。涂欢女士辞去公司内部审计部门负责人职务后,仍在公司担任其他职务。

证券代码:002180   证券简称:纳思达   公告编号:2022-121

纳思达股份有限公司

关于内部审计部门负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司内部审计部门负责人涂欢女士递交的书面辞职申请。涂欢女士因工作调整,申请辞去公司内部审计部门负责人的职务。上述辞职申请自2022年11月28日送达公司董事会之日起生效。涂欢女士辞去公司内部审计部门负责人职务后,仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,涂欢女士辞去公司内部审计部门负责人的职务不会对公司日常经营产生不利影响,公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部审计部门负责人。

截至本公告日,涂欢女士未持有公司股份。

公司董事会谨向涂欢女士对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二○二二年十一月二十九日

来源:中国证券报·中证网 作者:

相关推荐

  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG