本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,并于2023年5...
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,并于2023年5月23日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2023年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2023年4月18日、2023年5月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-016)、《关于2022年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2023-030)。
2024年2月23日,公司收到容诚出具的《签字注册会计师变更告知函》,现将相关变更情况公告如下:
一、本次变更签字注册会计师的情况
容诚作为公司2023年度审计机构,原指派齐利平女士、李鹏先生作为签字注册会计师为公司提供2023年度审计服务。由于容诚内部工作调整,现补充陈亚东先生作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师共同完成相关工作。变更后的签字注册会计师为:齐利平女士、李鹏先生、陈亚东先生。
二、本次变更后新任签字注册会计师的基本信息
签字注册会计师:陈亚东先生,2022年成为中国注册会计师,2019年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚执业,2023年开始为公司提供审计服务。
陈亚东先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接,本次变更事项不会对公司2023 年度审计工作构成不利影响。
四、备查文件
1、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《签字注册会计师变更告知函》;
2、新任签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司
董事会
2024年2月24日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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