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华星创业:2016年年度报告摘要  

2017-04-19 19:07:32 发布机构:华星创业 我要纠错
证券代码:300025 证券简称:华星创业 公告编号:2017-014 杭州华星创业通信技术股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员无异议声明。 所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度没有变更会计师事务所。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司现有总股本428530562股为基数,向全 体股东每10股派发现金红利0.28元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转 增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 华星创业 股票代码 300025 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍航 张艳 办公地址 杭州市滨江区聚才路500号 杭州市滨江区聚才路500号 传真 0571-87208517 0571-87208517 电话 0571-87208518 0571-87208518 电子信箱 hxcy_1@hxcy.com.cn hxcy_1@hxcy.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 公司的主营业务为提供移动通信技术服务和相关产品的研发、生产和销售,主要包括网络建设(主要是室内分布覆盖系统以及通信网络建设)、网络维护和网络优化以及相关通信网络测试优化系统工具软件产品研发、生产和销售,及IDC、云计算服务。公司主要客户为运营商、设备商、铁塔。 本报告期营业收入较上年同期增长2.24%,总体业务量保持平稳略有增长。其中公司网络优化业务实现收入75,372.79万元,同比去年增长12.03%,网络建设类业务收入41,600.55万元,同比去年降低13.28%,具体情况详见本报告第四节:经营情况讨论与分析一、概述1业务方面之说明。报告期内驱动业务收入变化的具体因素为:1)电信运营商为维护及优化现有网络质量而进行的建设及维护、优化投入;2)电信运营商未来建网及维护、优化投资规模。 公司所处的是移动通信技术服务行业,经过数年的发展,目前我国该行业竞争充分,基本处于完全竞争状态。公司是第三方移动通信技术网优业务位列前三的企业,是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位:人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 1,310,119,642.06 1,281,457,218.60 2.24% 1,058,755,552.23 归属于上市公司股东的净利润 74,983,019.44 108,493,890.50 -30.89% 89,004,081.05 归属于上市公司股东的扣除非经 75,092,187.30 106,762,952.16 -29.66% 85,844,927.21 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,783,613.54 34,878,305.73 -92.02% -63,503,794.59 基本每股收益(元/股) 0.17 0.25 -32.00% 0.21 稀释每股收益(元/股) 0.17 0.25 -32.00% 0.21 加权平均净资产收益率 8.69% 13.77% -5.08% 12.75% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 3,056,547,825.23 2,200,225,883.65 38.92% 1,729,552,371.34 归属于上市公司股东的净资产 895,127,760.19 834,169,614.15 7.31% 739,889,659.36 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 181,177,460.77 343,058,537.52 271,927,368.06 513,956,275.71 归属于上市公司股东的净利润 5,205,892.32 22,685,046.50 7,760,795.39 39,331,285.23 归属于上市公司股东的扣除非经 4,841,718.30 22,462,986.22 6,594,359.02 41,193,123.76 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -120,392,320.45 1,341,837.06 -17,984,735.12 139,818,832.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末普通 日前一个月末 报告期末表决 日前一个月末 股股东总数 20,884普通股股东总 19,929权恢复的优先 0表决权恢复的 0 数 股股东总数 优先股股东总 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 程小彦 境内自然人 11.71% 50,200,000 45,150,000质押 50,150,000 屈振胜 境内自然人 4.54% 19,445,766 15,420,050 李华 境内自然人 3.85% 16,510,400 12,382,800 陈劲光 境内自然人 3.74% 16,012,000 15,384,000 陈俊胡 境内自然人 2.46% 10,524,372 质押 4,100,000 丰和价值证券 其他 1.57% 6,736,100 投资基金 中国工商银行 股份有限公司 -华安逆向策 其他 1.47% 6,282,471 略混合型证券 投资基金 黄喜城 境内自然人 1.31% 5,633,730 质押 2,600,000 中国建设银行 股份有限公司 -上投摩根民 其他 1.29% 5,529,772 生需求股票型 证券投资基金 刘园园 境内自然人 1.17% 5,000,000 阎光磊 境内自然人 1.17% 5,000,000 上述股东关联关系或一致行未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 动的说明 的一致行动人。 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年公司实现营业收入131,011.96万元,营业成本97,225.18万元,较上年同期分别增长2.24%、 6.32%;营业利润9,177.21万元、归属于上市公司普通股股东的净利润7,464.30万元,较上年同期分别 下降28.68%,31.20%。上述变化主要系:(1)本报告期,移动通信技术服务市场竞争较为激烈,合同价 格下降,导致公司整体毛利率有所下降。(2)公司自建办公楼在2015年末达到预定可使用状态,本报告 期办公楼各项成本费用开支增加较多。(3)因筹划重大资产重组事项,公司在本报告期支付中介费用较上年同期有所增加。 1、业务方面: 1)网络优化类业务。2016年,公司网络优化业务实现收入75,372.79万元,同比去年增长12.03%, 主要得益于4G网络商用。运营商优化业务:随着运营商4G网络大规模商用,网络容量继续扩大,网络也 更为复杂,网络优化业务需求进一步增加。2016年,公司在原有中国移动业务稳步扎实推进,网优服务能 力得到了中国移动各省、市公司的全面认可。设备厂商工程优化业务:公司从华为、中兴获得工程优化业务量在2015年基础上继续增长。与华为的合作方面,持续履行浙江、内蒙等9个省框架合作,其中安徽、陕西、浙江业务量有较大提升。2016年获得华为中国区金牌合作伙伴。与中兴的合作方面,持续履行原有9个省优化服务框架,继续入选中兴战略合作伙伴。2016年,公司加强与爱立信合作,入围爱立信全国业务框架,晋升为核心服务供应商。公司抓住诺西与阿尔卡特合并机遇,提升业务份额。2016年公司实现海外业务收入857万元。业务类型涉及网络工程安装、工程网优、网优及设计高端人员租赁等。 2)网络建设类业务。2016年,公司网络建设类业务实现收入41,600.55万元,同比去年降低13.28%, 主要系国内通信市场白热化竞争的环境下,4G建设高峰已逐渐过去,运营商无线资本开支下滑,销售价格 在运营商集采模式下进一步降低,项目毛利润率降低。2016年,公司继续挖掘与移动运营商业务合作内容。 运营商系统通信基础建设集成业务,2016年新增集成类中标项目为36个。有线投资方面,三大运营商对 固网投资将继续稳中有升,带动光通信持续高景气。2016年,公司在全国大部分省、市取得集成类业务入 围资质并开展相关业务。 3)产品业务。2016年,公司继续在基于信令的平台软件方面和路测产品方面做深、做细,为运营商 客户提供多制式、端到端业务测试、监测、优化服务。平台软件方面:基于信令分析的智能化集中投诉处理系统已具备支持2/3/4G 全制式、从语音到数据、从无线到核心网的端到端、全业务投诉分析,大大提升投诉处理的自动化程度,协助运营商缩短投诉回单时间、提升客户满意度。 基于信令+MR的模拟路测系统具备日常实时分析全路段LTE无线网络质量分析能力,已具备作为运营 商网优部门日常网络状况监测及分析手段的条件。路测产品方面:根据路测业务市场需求,适配16年流 行的LTE手机和VOLTE手机。响应联通集团统一化路测平台要求,路测系统Flywireless和联通集团路测 平台实现互联互通。 LTE室内覆盖相关有源无源类产品:2016年新增产品类中标项目为11个。公司参与各地及集团室分 类产品投标,主要产品中标项目如下:中国移动数字直放站集中采购项目;中国移动室分天线集中采购项目;黑龙江移动2016-2017年美化天线招标项目;福建移动GSM室外滤波器采购项目;北京地铁民用通信系统直放站设备改造项目等。 上述产品,除直接销售给运营商、设备厂家等客户之外,也在我公司提供的三方日常优化、室分工程服务中得到广泛应用,一方面有利于提升技术服务水平,同时产品性能和服务质量不断在使用中得到改进,实现产品与服务的持续良性互动。 2、管理方面: 2016年,明确运营商、设备厂家的网络优化业务,以华星创业和明讯网络为主;系统集成业务,以鑫 众通信为主;展开以利润和现金流为核心导向的协作,在市场端全面配合,执行端加深合作,充分利用好华星上市公司平台,以提高各业务单元的业务份额。2016年,各子公司根据各自业务情况和区位优势,利用上市公司的综合优势,在市场、业务执行、人力资源、管理、财务等各方面开展以利润核心为导向的协作和共享。 3、资本运作的情况: 公司一直坚持内生式与外延式发展并进发展战略。2016年,公司筹划拟以发行股份方式购买深圳公众 信息技术有限公司100%股权。鉴于公众信息未能如期筹集资金,导致光纤到户项目的施工进度未达预期, 2016年业绩完成存在不确定性。双方友好协商同意终止本次重大资产重组。 公司产业并购基金在2015年完成互联港湾(主营IDC、云计算服务)股权收购。2016年度,互联港 湾业务发展快速,实现净利润4143.03万元。公司以2016年7月31日为基准日,双方作价39,780万元 人民币收购互联港湾51%的股权。2016年12月,互联港湾纳入合并范围。2017年3月4日,公司披露《关 于重大资产重组停牌公告》,启动对互联港湾49%股份收购。本次重组完成后,公司将持有互联港湾100% 股权。互联港湾是一家国内技术领先的互联网综合服务提供商,业务包括IDC及云计算服务,并在此基础 上已将业务拓展至虚拟专用网服务、互联网接入服务及其他增值服务。本次交易金额范围约为人民币5.5 亿-7亿元。 公司产业基金将会继续围绕互联网、大数据投资方向,寻找合适的标的。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位:元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 网络优化 753,727,918.07 63,321,788.08 27.16% 12.03% 13.77% -1.11% 网络建设 416,005,523.75 16,971,161.42 22.84% -13.28% -8.31% -4.18% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 1) 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 华星南非公司 新设 2016年6月27日 100兰特 100% 2) 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 互联港湾 非同一控制下企业合并 2016年12月23日 397,800,000 51% 因合并互联港湾公司,将其子公司互联港湾国际公司、混合云公司一并纳入合并报表范围。
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