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603105:芯能科技:招商证券股份有限公司关于浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年度定期现场检查报告  

2019-02-02 07:26:57 发布机构:芯能科技 我要纠错
招商证券股份有限公司 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018年度定期现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江芯能光伏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]784号)核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)8,800万股,每股面值1元,实际发行价格每股4.83元,募集资金总额为人民42,504.00万元,扣除发行费用人民币5,092.29万元后,实际募集资金净额为人民币37,411.71万元。上述资金已于2018年7月3日全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了验资报告(天健验[2018]216号)。 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“芯能科技”或“公司”)首次公开发行股票的保荐及持续督导机构,负责对芯能科技的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,于2018年12月24日对芯能科技进行了现场检查,现将检查情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 本次对芯能科技现场检查的内容主要包括:公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金的使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况和经营状况等。 (一)公司治理和内部控制情况 项目组现场查阅了芯能科技的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度;查看了股东大会、董事会和监事会的会议资料,核对了公司相关公告,重点关注了上述会议的召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。 经现场核查,保荐机构认为:芯能科技根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员职责及制衡机制有效运行。 芯能科技建立了较完善的公司治理制度和内部控制制度,相关制度基本得到有效执行,内控环境良好、风险控制有效。 (二)信息披露情况 项目组查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。经现场核查,保荐机构认为:公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整,不存在应予披露而未披露的事项,信息披露档案资料完整,信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。 (三)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 项目组查阅相关制度性文件、相关会议记录、决议及公告,查阅了控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来的账务情况,与财务人员进行沟通。 经现场核查,保荐机构认为:公司资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立,不存在关联方违规占有公司资金的情形。 (四)公司募集资金使用情况 项目组查阅了公开发行募集资金三方监管协议,查阅了募集资金使用相关的原始凭证、银行对账单等资料,核查了与募集资金使用相关的资料和公告。 集资金均存放于募集资金专户,并已分别与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形,也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。公司不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的情形。 (五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况 项目组查阅了公司的相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件,与相关人员进行了访谈。 经现场核查,保荐机构认为:芯能科技已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范。公司关联交易、对外担保和重大的对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。 (六)经营情况 项目组通过查阅相关行业信息、公司财务报告及相关财务资料及与公司高管进行沟通,对公司的经营情况进行了核查。 经现场核查,保荐机构认为:芯能科技经营模式、经营环境未发生重大变化,公司经营管理状况正常。 (七)保荐机构认为应予现场核查的其他事项 无。 三、提请上市公司注意的事项及建议 无。 四、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 无。 五、上市公司及其他中介机构的配合情况 在本次现场核查工作中,芯能科技能够积极提供所需的文件资料,安排相关 六、现场核查结论 保荐机构经现场检查后认为:公司治理规范,建立了较为完善的内控制度;信息披露执行情况良好;资产完整,业务、财务、机构、人员保持完全的独立性,不存在关联方违规占用公司资源的情形;严格遵守募集资金使用制度,无违规使用募集资金的情形;关联交易、对外担保和重大的对外投资不存在重大违法违规情况;公司经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化,公司治理及经营管理状况正常。 (以下无正文)
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