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美亚光电:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  

2017-04-06 17:02:11 发布机构:美亚光电 我要纠错
[右键单击上一行首,选择更新域键入公司名称的全称] [右键单击上一行首,选择更新域键入公司名称的简称] 合肥美亚光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华特字[2017]002029号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership) 合肥美亚光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止2016年12月31日) 目 录 页次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 二、 合肥美亚光电技术股份有限公司 2016 年度控 1 股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华特字[2017]002029号 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称美亚光电公司)2016 年度财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2017年4月6日签发了大华审字[2017]004226号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号――定期报告披露相关事项》的规定,就美亚光电公司编制的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是美亚光电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计美亚光电公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了 第1页 大华特字[2017]002029号关联方资金占用情况的专项说明 对美亚光电公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解美亚光电公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件:合肥美亚光电技术股份有限公司2016年度控股股东及其 他关联方资金占用情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国・北京 中国注册会计师: 二�一七年四月六日 第2页 合肥美亚光电技术股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位:万元 资金占用 占用方与上 上市公司 2016年期初 2016年度占 2016年度偿 2016年期 占用形 资金占用方类别 方名称 市公司的关 核算的会 占用资金余 用累计发生 还累计发生 末占用资 成原因 占用性质 联关系 计科目 额 金额 金额 金余额 控股股东、实际控制人及其附属 企业 小计 ― ― ― 关联方自然人及其控制的法人 小计 ― ― ― 其他关联人及其附属企业 小计 ― ― ― 上市公司的子公司及其附属企 非经营性占用 业 非经营性占用 小计 ― ― ― 总计 ― ― ― 第1页
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