全球股市
您的当前位置:股票首页 > 深市B股 > 正文

*ST华菱:关于聘请2017年度内部控制审计机构的公告  

2017-10-23 21:33:15 发布机构:华菱钢铁 我要纠错
证券代码:000932 股票简称:*ST华菱 公告编号:2017-74 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于聘请2017年度内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年10月23日,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)分 别召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年内部控制审计机构的议案》,同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2017年度内部控制审计机构,负责2017年度内部控制审计并出具内部控制审计报告。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 天职国际创立于1988年12月,是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市 场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构,拥有从事证券、期货相关业务,特大型国有企业审计业务等执业资格。公司经过认真调查及筛选,认为天职国际具备为公司提供内控审计的能力,能够满足公司内控审计工作的要求,因此公司拟聘请天职国际为公司 2017年度内部控制审计机构。 公司全体独立董事经过事前审查,基于独立判断,对此发表了独立意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供内控审计的能力,能够满足公司内控审计工作的要求;公司本次聘请2017年度内部控制审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年内部控制审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。 特此公告。 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2017年10月23日
  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

重要提示文章部分内容及图片来源于网络,我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org

免责声明金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网