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600830:香溢融通2017年度内部控制评价报告  

2018-03-02 16:56:56 发布机构:香溢融通 我要纠错
公司代码: 600830 公司简称: 香溢融通 香溢融通控股集团股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2017年12月31日 (内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内 部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 □适用 √不适用 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论 的因素。 5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致 √是 □否 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致 √是 □否 三. 内部控制评价工作情况 (一). 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1. 纳入评价范围的主要单位包括: 公司本部、浙江香溢担保有限公司、浙江香溢租赁有限责任公司、 浙江香溢金联有限公司、香溢融通(浙江)投资有限公司、香溢融通(上海)投资有限公司、浙江香溢 元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、公司进出口分公司、 宁波香溢大酒店有限公司、香溢通联(上海)供应链有限公司等。 2. 纳入评价范围的单位占比: 指标 占比( %) 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 91.68 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 91.21 3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、信息系统、资金活动、资产 管理、财务报告、全面预算、合同管理等。 4. 重点关注的高风险领域主要包括: 典当业务、担保业务、委托贷款业务、 融资租赁业务、投资业务等类金融业务领域, 国内外贸易业。 5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存 在重大遗漏 □是 √否 6. 是否存在法定豁免 □是 √否 7. 其他说明事项 无 (二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及《公司内控评价管理办法》, 组织开展内部控制评价工作。 1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整 □是 √否 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规 模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确 定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。 2. 财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准 按财务报表的错 报(包括潜在错 报) 1、金额≥利润总额的 5%; 2、金额≥资产总额的 3%; 3、金额≥收入总额的 1%。 1、利润总额的 3%�Q金额 �利润总额的 5%; 2、资产总额的 0.5%�Q金 额�资产总额的 3%; 3、收入总额的 0.5%�Q金 额�收入总额的的 1%。 1、金额�利润总额的 3%; 2 、 金 额 � 资 产 总 额 的 0.5%; 3 、 金 额 � 收 入 总 额 的 0.5%。 说明: 无 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 缺陷性质 定性标准 重大缺陷 1、 经监管部门认定控制环境无效; 2、发现董事、监事、高级管理人员存在舞弊并给公司造成重大损失和不利影响; 3、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未发现; 4、已报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理时间后未加以改正; 5、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷 1、纠正财务报表中的错报,错报虽然未达到和超过重要性水平,但仍应引起董事 会和管理层重视; 2、以往已出现并报告给管理层的重要内部控制缺陷未按期整改。 一般缺陷 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 说明: 无 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准 直接经济损失 金额≥资产总额的 1% 资产总额的 0.5%�Q金额� 资产总额的 1% 金额�资产总额的 0.5% 说明: 无 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 缺陷性质 定性标准 重大缺陷 ( 1) 重要投资、重要资产处置未经合理程序或授权,造成重大损失的; ( 2) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,造成重大损失的; ( 3)严重违反法律法规,导致公司受到政府或监督部门处罚; ( 4) 内控自评中的重大内部控制缺陷未得到整改; ( 5) 其他对公司产生重大负面影响的情形。 重要缺陷 ( 1)重要投资、重要资产处置未经合理程序或授权,造成较大损失的; ( 2)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,造成较大损失的; ( 3)内控自评中的重要内部控制缺陷未得到整改; ( 4)其他对公司产生较大负面影响的情形。 一般缺陷 说明: 无 (三 ). 内部控制缺陷认定及整改情况 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 1.1. 重大缺陷 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 1.2. 重要缺陷 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷 □是 √否 1.3. 一般缺陷 无 1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大 缺陷 □是 √否 1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要 缺陷 □是 √否 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 2.1. 重大缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.2. 重要缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷 □是 √否 2.3. 一般缺陷 无 2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重 大缺陷 □是 √否 2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重 要缺陷 □是 √否 四. 其他内部控制相关重大事项说明 1. 上一年度内部控制缺陷整改情况 □适用 √不适用 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向 √适用 □不适用 2017 年内控运行情况: 公司依据业务管理要求,结合实际情况,对财务制度和业务管理制度等相关内控管理制度进行了修 订和完善。在日常管理中,注重加强重要业务领域的风险防范,通过业务管理的事前审核、事中控制、 事后监督,有效遏制业务的管理风险和系统性风险。 2017 年公司全面启动员工能力建设年活动,通过 系统、有效、长期的培训,提升员工的管理能力和风险防范能力,为公司内控管理有效开展创造了良好 的环境。在公司董事会、监事会、管理层及广大员工共同努力下,公司法人治理结构更加合理、有效, 为内部控制运行打下了扎实的基础。 下一年度改进方向: 结合业务领域拓展,紧跟业务创新,及时制订、修订符合管理要求的内控制度。加大稽核审计力度, 提高稽核频率和覆盖率,确保业务合规运行。要突出运用内部审计手段,开展对工作执行情况、制度落 实执行情况的稽核审计,以提升工作的执行力,制度的贯彻落实。完备内控管理评估,结合内部审计报 告,分析、评价风险控制点,强化风险预警,提升完善内控管理的有效性。 3. 其他重大事项说明 □适用 √不适用 董事长(已经董事会授权): 潘昵琥 香溢融通控股集团股份有限公司 2018年3月3日
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