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瑞斯特:2019-005瑞斯特2018年年度报告摘要  

2019-03-15 17:00:21 发布机构:瑞斯特 我要纠错
公告编号:2019-005 证券代码:871094 证券简称:瑞斯特 主办券商:西南证券 瑞斯特 NEEQ:871094 深圳市瑞斯特实业股份有限公司 ShenzhenRisingStarIndustriesCo.,Ltd. 年度报告摘要 2018 一. 重要提示 1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转 让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的年度报告全文。 1.2公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5公司联系方式 信息披露事务管理人/董事会秘书 刘奕 职务 财务总监及信息披露人 电话 0755-82681605-809 传真 0755-82669655 电子邮箱 fd@szrisingstar.com 公司网址 http://www.szrisingstar.com/ 联系地址及邮政编码 深圳市龙华新区龙华街道梅龙大道142号大唐时代大厦 502、506。邮编518110 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况 2.1主要财务数据 单位:元 本期(末) 上期(末) 本期(末)比上期(末) 增减比例% 资产总计 152,765,212.92 95,363,021.85 60.19% 归属于挂牌公司股东的净资产 70,655,781.56 43,179,126.04 63.63% 营业收入 388,830,401.52 239,603,655.21 62.28% 归属于挂牌公司股东的净利润 33,476,655.52 17,678,134.60 89.37% 归属于挂牌公司股东的扣除非 31,803,798.82 16,782,293.94 - 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 15,581,303.31 31,576,259.31 -50.66% 加权平均净资产收益率 55.87% 51.48% - 基本每股收益(元/股) 1.67 0.88 89.77% 稀释每股收益(元/股) 1.67 0.88 - 归属于挂牌公司股东的每股净 3.53 2.16 63.43% 资产(元/股) 2.2普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期 期末 数量 比例% 变动 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 5,000,000 25.00% 0 5,000,000 25.00% 条件股 其中:控股股东、实际控制人 4,950,000 24.75% 0 4,950,000 24.75% 份 董事、监事、高管 5,000,000 25.00% 0 5,000,000 25.00% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售 有限售股份总数 15,000,000 75.00% 0 15,000,000 75.00% 条件股 其中:控股股东、实际控制人 14,850,000 74.25% 0 14,850,000 74.25% 份 董事、监事、高管 15,000,000 75.00% 0 15,000,000 75.00% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 20,000,000 - 0 20,000,000 - 普通股股东人数 2 2.3普通股前十名股东情况(创新层)/普通股前五名或持股10%及以上股东情况(基础层) 单位:股 期初持股 期末持 期末持有 期末持有无 序号 股东名称 数 持股变动 期末持股数 股比例% 限售股份 限售股份数 数量 量 1 刘奕 14,800,000 0 14,800,000 74% 11,100,000 3,700,000 2 黄家力 5,000,000 0 5,000,000 25% 3,750,000 1,250,000 3 步韶宁 200,000 0 200,000 1% 150,000 50,000 合计 20,000,000 0 20,000,000 100% 15,000,000 5,000,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明: 刘奕和黄家力为夫妻关系 2.4公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 三. 涉及财务报告的相关事项 3.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 本期会计政策变更和重大会计差错更正情况详见本报告“第三节”之“八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况” 3.2因会计差错更正需追溯调整或重述情况 √会计政策变更√会计差错更正□不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账 33,756,930.02 33,862,272.73 款 预付款项 2,951,361.90 2,922,011.90 其他应收款 1,223,266.44 1,054,163.03 1,038,304.33 948,118.24 存货 17,722,381.97 17,448,267.00 长期待摊费用 164,114.01 104,834.01 递延所得税资产 198,787.08 221,860.49 180,115.88 169,841.80 应付票据及应付账 28,676,254.74 29,244,676.25 款 应交税费 5,483,430.76 5,038,476.08 盈余公积 2,034,600.91 1,998,370.48 未分配利润 17,463,091.28 16,972,422.62 1,224,630.28 1,124,170.11 销售费用 12,601,311.21 13,788,299.69 管理费用 7,203,722.54 6,218,402.40 7,030,531.99 7,040,531.99 财务费用 944,428.65 944,430.15 资产减值损失 137,782.14 807,854.89 其他收益 1,013,776.67 营业外收入 1,059,012.54 45,235.87 营业外支出 5,070.00 38,070.00 所得税费用 3,393,802.03 2,915,498.36 2,230,520.20 2,240,794.28 净利润 18,104,573.52 17,678,134.60 6,362,935.79 6,342,661.71 3.3合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 3.4关于非标准审计意见的说明 □适用√不适用 深圳市瑞斯特实业股份有限公司 董事会 2019年3月15日
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