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ST一起网:监事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明  

2019-04-30 16:49:11 发布机构:ST一起网 我要纠错
公告编号:2019-010 证券代码:870343 证券简称:ST一起网 主办券商:江海证券 北京一起网科技股份有限公司 监事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见 的专项说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)接受北京一起网科技股份有限公司(以下简称“公司”或“一起网”)委托,审计公司2018年度财务报表,审计后出具了包含持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告(中喜审字[2019]第1167号)。 审计报告中带持续经营重大不确定的段落内容为: 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注“三、(二)持续经营”部分所述,一起网公司2018年发生净亏损65,231,012.78元,且于2018年12月31日,一起网公司流动负债总额高于流动资产总额186,402,464.19元,表明存在可能导致对一起网公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 监事会对报告中所涉及的事项进行了核查,认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况,该审计报告也客观、公正地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果,公司监事会对中 公告编号:2019-010 喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告和公司董事会针对强调事项段所做的说明均无异议。 监事会将督促董事会加快推进相关工作,解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题,切实维护公司及全体股东利益。 北京一起网科技股份有限公司 监事会 2019年4月30日
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